日期:2025-10-20 20:47来源:肃州区黄泥堡学区作者:
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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.沟通协调县级教育行政部门、乡政府、村委会、学校、家庭、社会之间的关系,指导辖区学校改进工作,认真领悟国家有关教育的方针、政策,立足校情实际,明确目标责任,理性思考定位,促进学校公平竞争,形成均衡发展的格局。
2.发挥监督职能,对学校管理过程的基本环节进行监督。通过教代会工作制度、家长委员会工作制度等对学校管理进行民主监督,从而实现学校政务、校务、财务公开,增强工作透明度,通过对学校常规管理进行监督,规范学校教育教学管理,建立健全学校管理制度,达到以制度管人,以制度管事,加强以人为本的管理。
3.严格执行经费预算保障制度,配合上级部门对学校财务等工作进行审核,对学校财务及财产等后勤工作规范管理,促使学校校务、财务等公开透明,实现学校财务管理的阳光操作,保证学校正常运转。
4.发挥考评职能,积极培养推荐学校优秀管理人才,对基层校长的管理工作及教师的业务工作定期进行考评。
二、机构设置
肃州区黄泥堡学区部门决算包括:肃州区黄泥堡中心幼儿园,是隶属于肃州区教育局管理的财政全额拨款公益一类事业单位。
2024年末我单位编制2人,在职2人,退休人员7人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位:肃州区黄泥堡裕固族学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
44.05 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
28.13 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
8.71 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
4.24 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
2.97 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
44.05 |
本年支出合计 |
57 |
44.05 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
|
总计 |
30 |
44.05 |
总计 |
60 |
44.05 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位:肃州区黄泥堡裕固族学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
44.05 |
44.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
28.13 |
28.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
27.29 |
27.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位:肃州区黄泥堡裕固族学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
44.05 |
43.20 |
0.85 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
28.13 |
27.29 |
0.85 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
28.13 |
27.29 |
0.85 |
|
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
27.29 |
27.29 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
|
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位:肃州区黄泥堡裕固族学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
44.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8.71 |
8.71 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
44.05 |
本年支出合计 |
59 |
44.05 |
44.05 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
44.05 |
总计 |
64 |
44.05 |
44.05 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位:肃州区黄泥堡裕固族学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
44.05 |
43.20 |
0.85 |
|
|
205 |
教育支出 |
28.13 |
27.29 |
0.85 |
|
20502 |
普通教育 |
28.13 |
27.29 |
0.85 |
|
2050201 |
学前教育 |
27.29 |
27.29 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.85 |
|
0.85 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.71 |
8.71 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.48 |
8.48 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.07 |
5.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.24 |
4.24 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.28 |
3.28 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.97 |
2.97 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 |
||
|
单位:肃州区黄泥堡裕固族学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
35.92 |
302 |
商品和服务支出 |
1.06 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
11.81 |
30201 |
办公费 |
0.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.62 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.31 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.41 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.02 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.23 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.97 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
5.07 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.14 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.01 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.22 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.29 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
42.14 |
公用经费合计 |
1.06 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位:肃州区黄泥堡裕固族学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(本部门没有相关支出,故此表无数据) |
|||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位:肃州区黄泥堡裕固族学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(本部门没有相关支出,故此表无数据) |
||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位:肃州区黄泥堡裕固族学区 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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(以上内容详见附件1)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为44.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.77万元,降低3.86 %,主要原因是学校撤并,减少了公用经费拨款。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计44.05万元,其中:财政拨款收入44.05万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计44.05万元,其中:基本支出43.20万元,占98.07 %;项目支出0.85万元,占1.93 %;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为44.05 万元。与上年相比,各减少1.77万元,降低3.86%,主要原因是学校撤并,减少了公用经费拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出44.05万元,较上年决算数增减少1.77万元,降低3.86%。主要原因是学校撤并,减少了公用经费拨款。
主要用于以下方面:教育支出28.13万元,占63.86%;社会保障和就业支出8.71万元,占19.77%;卫生健康支出4.24万元,占9.63%;住房保障支出2.97万元,占6.74%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出44.05万元,主要用于以下方面:
教育支出28.13万元,占63.86%;社会保障和就业支出8.71万元,占19.77%;卫生健康支出4.24万元,占9.63%;住房保障支出2.97万元,占6.74%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.73万元,支出决算为44.05万元,完成年初预算的116.75 %。其中:
1.教育支出年初预算数为28.92万元,支出决算为28.13万元,完成年初预算的97.27 %,决算数小于预算数的主要原因是学校撤并,减少了公用经费拨款。
2.社会保障和就业支出年初预算数为3.09万元,支出决算为8.71万元,完成年初预算的281.88 %,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增长。
3.卫生健康支出年初预算数为2.13万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的199.06%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增长。
4.住房保障支出年初预算数为3.58万元,支出决算为2.97万元,完成年初预算的82.96 %,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出44.05万元。其中:
人员经费42.14万元,较上年决算数增加0.49万元,增长1.18%,主要原因是人员基本工资标准调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费1.06万元,较上年决算数增加0.06万元,增长6 %,主要原因是培训费和工会费支付增加。公用经费用途主要包括取暖费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项目,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023,2024年均没有“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项目,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项目。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项目。,较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项目。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项目。较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项目。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项目。较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项目。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项目。较上年决算数持平,主要原因是我单位无此项目。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次 人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次, 人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度我单位无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少0.06万元,降低50 %,主要原因是本年度外出培训减少。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
2024年度单位政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)对2024年度部门整体支出开展绩效自评,涉及资金44.93万元。对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0.84万元,占一般公共预算项目支出总额的1.87%。组织对一线人才补助、等1个项目开展了部门评价,从评价情况来看肃州区黄泥堡学区项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度达到预期;项目实施单位建立了相应的资金管理办法,完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施,有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现,各类项目在保障教师待遇、促进教育事业发展等方面发挥了积极作用。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映绩效自评结果。通过自评,部门整体支出评价得分(95.77)分,评价结果为(优 );单位本级(1 )个预算项目中,(1)个项目评价结果为“优”,(0)个项目评价结果为“良”,( 0)个项目评价结果为“差”。
三、部门绩效评价结果
我部门2024年度开展部门绩效评价(1)个,涉及资金44.93万元,其中,部门整体支出(1)个,预算项目支出(1)个,
(以上内容详见附件2)
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。